Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialPEITO DE FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO DE 1 QUALIDADE1ª qualidade, limpo, sem ossos, pele, gordura, isenta de aditivos, ou substancias estranhas aos produtos que sejam improprias para o consumo ou que alterem suas caracteristicas naturais (fisicas, quimicas e organolepticas), inspecionadas pelo Ministerio da Agricultura (SIF), embaladas em sacos de polietileno, hermeticamente fechado e rotulado, conforme legislacao sanitaria vigente.100,0000R$ 17,90R$ 1.790,00
MaterialCARNE MOIDA GRA FILE - 1 KGCARNE MOIDA GRA FILE. Carne moida congelada de bovino. PACOTE DE 1 KILO GRAMA. Limpa e magra embalagem em filme pvc, transparente contendo identificacao do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministerio da Agricultura, DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolucao da ANVISA n.105 de 19/05/99 e da Lei Municipal / Vigilancia Sanitaria n.5504/99, SIF/SIE.similar ou de melhor qualidade a marca FRISA®100,0000R$ 18,00R$ 1.800,00
MaterialLINGUICA TOSCANA.LINGUICA TOSCANA de 1ª qualidade com SIF. Com aspecto caracteristico, cor propria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor proprio, com adicao de agua ou gelo no maximo 3 com identificacao do produto e origem, prazo de validade, embalagem de 5kg. Validade nao inferior a 05 meses contados a partir da data de entrega.100,0000R$ 14,65R$ 1.465,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
03/07/2024 0008107/2024 Original20500 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 5.055,00
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
19/07/2024 0008107/2024 0013971/2024 OriginalOrcamentario20500 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 4.994,34
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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