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| 19/01/2026 | | 0000646/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA BRASILIA/DF, ONDE PARTICIPARA DE SEMINARIO SOBRE SAUDE PRISIONAL NOS DIAS 19 A 21 DE JANEIRO/2026. | NAYANNA MOURA PEREIRA | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | ***.200.246-** | R$ 1.000,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - Diarias -Pessoal Civil |
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| 19/01/2026 | 0001277/2023 | 0000645/2026 | REFERE-SE AO FORNECIMENTO E REPOSICAO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS PARA USO NO PACIENTE RIQUELVE DE JESUS, DO HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DR. IVAN CLARET MARQUES FONSECA (REQ 14/2026) | ORTONEURO | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 05.887.163/0001-51 | R$ 207,76 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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| 19/01/2026 | 0001277/2023 | 0000644/2026 | REFERE-SE AO FORNECIMENTO E REPOSICAO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS PARA USO NA PACIENTE ELIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA, DO HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DR. IVAN CLARET MARQUES FONSECA (REQ 13/2026) | ORTONEURO | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 05.887.163/0001-51 | R$ 245,01 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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| 19/01/2026 | 0001277/2023 | 0000643/2026 | REFERE-SE AO FORNECIMENTO E REPOSICAO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS PARA USO NA PACIENTE AZENILDA FERREIRA COSTA, DO HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DR. IVAN CLARET MARQUES FONSECA (REQ 12/2026) | ORTONEURO | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 05.887.163/0001-51 | R$ 229,23 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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Detalhes
| 19/01/2026 | 0001277/2023 | 0000642/2026 | REFERE-SE AO FORNECIMENTO E REPOSICAO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS PARA USO NA PACIENTE ANA LUISA GOMES MOTA , DO HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DR. IVAN CLARET MARQUES FONSECA (REQ 09/2026) | ORTONEURO | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 05.887.163/0001-51 | R$ 207,76 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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| 19/01/2026 | 0001277/2023 | 0000641/2026 | REFERE-SE AO FORNECIMENTO E REPOSICAO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS PARA USO NO PACIENTE MAURICIO LEMOS ANDRADE , DO HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DR. IVAN CLARET MARQUES FONSECA (REQ 10/2026) | ORTONEURO | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 05.887.163/0001-51 | R$ 37,25 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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| 19/01/2026 | 0001277/2023 | 0000640/2026 | REFERE-SE AO FORNECIMENTO E REPOSICAO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS PARA USO NA PACIENTE CREUZA PEREIRA DA CONCEICAO DO HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DR. IVAN CLARET MARQUES FONSECA (REQ 11/2026) | ORTONEURO | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 05.887.163/0001-51 | R$ 207,76 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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Detalhes
| 19/01/2026 | 0000041/2024 | 0000639/2026 | AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL PARA USO EM PACIENTES DO HPS DR. IVAN CLARET MARQUES FONSECA, DOCTO: 5472/2026 (REQ 08/2025) | PIANNA & BERNABE COMERCIO DE GASES LTDA ME | 16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | 18.273.113/0001-26 | R$ 5.100,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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Detalhes
| 19/01/2026 | 0000120/2025 | 0000638/2026 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO GERAL NA MOTONIVELADORA XCMG, VISANDO GARANTIR SEU PLENO FUNCIONAMENTO E A CONTINUIDADE DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. (REQ 3/2026) | TRIAMA NORTE | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 01.563.351/0001-73 | R$ 6.816,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica |
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Detalhes
| 19/01/2026 | 0000201/2023 | 0000637/2026 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANNUQUE - MG (REQ 37/2026) | ELO SERVICOS GRAFICOS LTDA | 16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | 31.854.320/0001-32 | R$ 18.090,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |