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Receita Extra-Orcamentaria | Liquidacao/Desconto | 0004952/2025 | 28/04/2025 | 218810115008 - INSS PRESTADORES DE SERVICOS | 1700000 - Outras Transferencias de Convenios ou Instrumentos Congeneres da Uniao - (Outros) | ALMEIDA CORPORATION CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 37.556.923/0001-34 | R$ 4.284,99 | R$ 0,00 |
Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0007539/2025 | 28/04/2025 | 218810115002 - EMPRESTIMO BANCARIO - BANCO DO BRASIL | 16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0480-46 | R$ 0,00 | R$ 613,99 |
Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0007538/2025 | 28/04/2025 | 218810115002 - EMPRESTIMO BANCARIO - BANCO DO BRASIL | 16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0480-46 | R$ 0,00 | R$ 1.893,05 |
Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0007537/2025 | 28/04/2025 | 218810115002 - EMPRESTIMO BANCARIO - BANCO DO BRASIL | 16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0480-46 | R$ 0,00 | R$ 378,71 |
Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0007536/2025 | 28/04/2025 | 218810115002 - EMPRESTIMO BANCARIO - BANCO DO BRASIL | 16040000000 - Transferencias provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0480-46 | R$ 0,00 | R$ 2.793,33 |
Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0007535/2025 | 28/04/2025 | 218810115002 - EMPRESTIMO BANCARIO - BANCO DO BRASIL | 16040000000 - Transferencias provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0480-46 | R$ 0,00 | R$ 951,24 |
Receita Extra-Orcamentaria | Liquidacao/Desconto | 0004894/2025 | 28/04/2025 | 218810115008 - INSS PRESTADORES DE SERVICOS | 16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | LUANA CAROLA BRITO DE SOUZA | ***.928.937-** | R$ 105,27 | R$ 0,00 |
Receita Extra-Orcamentaria | Liquidacao/Desconto | 0004893/2025 | 28/04/2025 | 218810115008 - INSS PRESTADORES DE SERVICOS | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | MARCO TULIO NASCIMENTO BATISTA | ***.617.107-** | R$ 131,27 | R$ 0,00 |
Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0007410/2025 | 28/04/2025 | 218810115005 - EMPRESTIMO BANCARIO - CEF | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | R$ 0,00 | R$ 484,46 |
Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0007409/2025 | 28/04/2025 | 218810115005 - EMPRESTIMO BANCARIO - CEF | 16040000000 - Transferencias provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | R$ 0,00 | R$ 165,85 |