Atualizado em: 02/05/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
02/05/20240007951/20240000615/20240004989/20240007806/2024Valor que se empenha refere-se a prestacao de servicos de gerenciamento do abastecimento de combustiveis automotivos para o Transporte Escolar (Recurso Vinculado), referente a 01/04/2024 a 18/04/2024 - Nota Fiscal nº 1148777LINK CARD ADMINISTRADORA BENEFICIOS-EIRELI12.039.966/0001-11R$ 27.973,82
02/05/20240007950/20240000604/20240004988/20240007805/2024Valor que se empenha refere-se a prestacao de servicos de gerenciamento do abastecimento de combustiveis automotivos para a Secretaria Municipal de Educacao, referente a 01/04/2024 a 18/04/2024 - Nota Fiscal nº 1148783LINK CARD ADMINISTRADORA BENEFICIOS-EIRELI12.039.966/0001-11R$ 521,41
30/04/20240007966/20240000606/20240001372/20240007812/2024Refere-se a prestacao de servicos de gerenciamento do abastecimento de combustiveis automotivos para a Secretaria Municipal de Saude, referente a 01/01/2024 a 31/01/2024 - Nota Fiscal nº 1096022LINK CARD ADMINISTRADORA BENEFICIOS-EIRELI12.039.966/0001-11R$ 61.375,37
30/04/20240000134/20220000616/20240003906/20240007811/2024Refere-se a prestacao de servicos de gerenciamento do abastecimento de combustiveis automotivos para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente a 01/01/2024 a 18/04/2024LINK CARD ADMINISTRADORA BENEFICIOS-EIRELI12.039.966/0001-11R$ 69,41
30/04/20240000134/20220000599/20240003892/20240007810/2024Refere-se a prestacao de servicos de gerenciamento do abastecimento de combustiveis automotivos para a Policia Civil, referente a 01/01/2024 a 18/04/2024LINK CARD ADMINISTRADORA BENEFICIOS-EIRELI12.039.966/0001-11R$ 179,04
30/04/20240000134/20220000596/20240002684/20240007809/2024Refere-se a prestacao de servicos de gerenciamento do abastecimento de combustiveis automotivos para a Secretaria Municipal de Administracao, referente a 01/01/2024 a 18/04/2024LINK CARD ADMINISTRADORA BENEFICIOS-EIRELI12.039.966/0001-11R$ 178,56
30/04/20240000134/20220000599/20240002681/20240007808/2024Refere-se a prestacao de servicos de gerenciamento do abastecimento de combustiveis automotivos para a Policia Civil, referente a 01/01/2024 a 18/04/2024LINK CARD ADMINISTRADORA BENEFICIOS-EIRELI12.039.966/0001-11R$ 269,28
30/04/20240000134/20220000600/20240002680/20240007807/2024Refere-se a prestacao de servicos de gerenciamento do abastecimento de combustiveis automotivos para a Policia Rodoviaria, referente a 01/01/2024 a 18/04/2024LINK CARD ADMINISTRADORA BENEFICIOS-EIRELI12.039.966/0001-11R$ 606,81
30/04/20240000260/20220001410/20240002262/20240007725/2024AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO SETOR DE NUTRICAO DO HPS MRA (REQ 89/2024)MARIA GONCALVES COSTA LIMA32.931.524/0001-92R$ 9.349,55
30/04/20240000260/20220001142/20240001830/20240007724/2024REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO SETOR DE NUTRICAO DO HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL RENATO AZEREDO. REQ. 71/2024MARIA GONCALVES COSTA LIMA32.931.524/0001-92R$ 8.529,50
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