Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialTETRACICLINA CLORIDRATO 500 MGTETRACICLINA CLORIDRATO 500 MG240,0000R$ 0,51R$ 122,74
MaterialSULFATO FERROSO 122,97 MG(40 MG DE FERRO ELEMENTAR)15.000,0000R$ 0,03R$ 511,50
MaterialSULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 40+8 MG/ML SUPENSAO ORALSULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 40+8 MG/ML SUPENSAO ORAL200,0000R$ 3,41R$ 681,82
MaterialSALBUTAMOL SULFATO 100 MCGAEROSOL ORAL200,0000R$ 9,88R$ 1.976,00
MaterialPREDNISOLONA FOSFATO SODICO3 MG/ML SOLUCAO ORAL 300,0000R$ 3,95R$ 1.186,35
MaterialOMEPRAZOL 20 MG 20.048,0000R$ 0,04R$ 831,99
MaterialMETOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVELMETOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL200,0000R$ 0,72R$ 143,90
MaterialMETOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 4 MGML SOLUCAO ORALMETOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUCAO ORAL300,0000R$ 1,47R$ 439,77
MaterialHIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MGHIDROCORTISONA SUCCINATO DE SODIO 100 MG PO PARA SOLUCAO INJETAVEL (VIA ENDOVENOSA OU INTRAMUSCULAR)200,0000R$ 3,34R$ 668,18
MaterialDIPIRONA SODICA 500 MG/MLDIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL )VIA ENDOVENOSA OU INTRAMUSCULAR)500,0000R$ 0,88R$ 437,50
MaterialCARBONATO DE CALCIO 1250 MG 500 MG DE CALCIOCARBONATO DE CALCIO 1250 MG (500 MG DE CALCIO)6.000,0000R$ 0,04R$ 226,80
MaterialAMIODARONA 200MGAMIODARONA 200MG500,0000R$ 0,35R$ 176,85
MaterialACIDO ACETILSALICILICO 100 MGACIDO ACETILSALICILICO 100 MG20.000,0000R$ 0,04R$ 708,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
02/08/2024 0010017/2024 Original20700 - SECRETARIA DE SAUDER$ 2.938,99
20/08/2024 0010933/2024 Original20700 - SECRETARIA DE SAUDER$ 1.186,35
22/11/2024 0015310/2024 Original20700 - SECRETARIA DE SAUDER$ 439,77
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
26/08/2024 0010017/2024 0016675/2024 OriginalOrcamentario20700 - SECRETARIA DE SAUDER$ 2.903,72
16/09/2024 0010933/2024 0018181/2024 OriginalOrcamentario20700 - SECRETARIA DE SAUDER$ 1.172,11
22/04/2025 0015310/2024 0007251/2025 OriginalRestos a Pagar Processados20700 - SECRETARIA DE SAUDER$ 439,77
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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