Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialPREDNISOLONA FOSFATO SODICO3 MG/ML SOLUCAO ORAL 300,0000R$ 3,95R$ 1.186,35
MaterialPARACETAMOL 200MGML SOLUCAO ORALPARACETAMOL 200MG/ML SOLUCAO ORAL300,0000R$ 1,32R$ 395,46
MaterialOMEPRAZOL 20 MG 30.016,0000R$ 0,04R$ 1.245,66
MaterialMETOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10 MGMETOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10 MG3.000,0000R$ 0,05R$ 153,30
MaterialGLIBENCLAMIDA 5MGGLIBENCLAMIDA 5MG5.000,0000R$ 0,03R$ 129,50
MaterialFLUCONAZOL 150 MG - CAPSULAFLUCONAZOL 150 MG - CAPSULA3.000,0000R$ 0,37R$ 1.122,00
MaterialDIPIRONA SODICA 500 MG/MLDIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL )VIA ENDOVENOSA OU INTRAMUSCULAR)200,0000R$ 0,88R$ 175,00
MaterialSULFATO FERROSO 122,97 MG(40 MG DE FERRO ELEMENTAR)12.000,0000R$ 0,03R$ 409,20
MaterialSULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 40+8 MG/ML SUPENSAO ORALSULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 40+8 MG/ML SUPENSAO ORAL200,0000R$ 3,41R$ 681,82
MaterialACIDO ACETILSALICILICO 100 MGACIDO ACETILSALICILICO 100 MG60.000,0000R$ 0,04R$ 2.124,00
MaterialAMIODARONA 200MGAMIODARONA 200MG1.000,0000R$ 0,35R$ 353,70
MaterialCARBONATO DE CALCIO 1250 MG 500 MG DE CALCIOCARBONATO DE CALCIO 1250 MG (500 MG DE CALCIO)6.000,0000R$ 0,04R$ 226,80
MaterialDIAZEPAM 10MG COMPRIMIDODIAZEPAM 10MG COMPRIMIDO30.000,0000R$ 0,03R$ 1.047,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
11/12/2024 0016103/2024 Original20700 - SECRETARIA DE SAUDER$ 4.508,46
13/01/2025 0000142/2025 Original20700 - SECRETARIA DE SAUDER$ 1.262,32
13/01/2025 0000143/2025 Original20700 - SECRETARIA DE SAUDER$ 1.186,35
17/01/2025 0000704/2025 Original20700 - SECRETARIA DE SAUDER$ 1.047,00
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
16/12/2024 0016103/2024 0024671/2024 OriginalOrcamentario20700 - SECRETARIA DE SAUDER$ 4.454,36
16/01/2025 0000142/2025 0000522/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados20700 - SECRETARIA DE SAUDER$ 1.247,17
16/01/2025 0000143/2025 0000523/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados20700 - SECRETARIA DE SAUDER$ 1.172,11
14/02/2025 0000704/2025 0002799/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados20700 - SECRETARIA DE SAUDER$ 1.034,44
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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