Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialFRALDA DESCARTAVEL ADULTO XGFRALDA DESCARTAVEL ADULTO COM FORMATO ANATOMICO, FORRO ULTRA MACIO, ANTIALERGICA, CAMADA DE GEL COM ALTA ABSORCAO, FITAS ADEISVAS MULTIAJUSTAVEIS. TAMANHO XG( ADULTO COM PESO ACIMA DE 90 KG).300,0000R$ 46,06R$ 8.263,07
MaterialEQUIPO BURETADESCARTAVEL24,0000R$ 12,72R$ 182,59
MaterialEQUIPO MACROGOTAS PARA INFUSAO GRAVITACIONAL FOTOSSENSIVEL 100,0000R$ 16,95R$ 1.013,71
MaterialEQUIPO MACROGOTAS COM ROLDANA E INJETOR LATERALEquipo macrogotas com roldana e injetor lateral, atoxico, apirogenico, esteril e descartavel, perfurador tipo lanceta; ponta (pinca) perfurante de acordo com as normas nacionais e internacionais, com tampa protetora, com filtro de particula e valvula de ar; fabricada com Poliesterano;com membrana autocicatrizante ou valvulado com area para rapida assepsia; dispositivo de entrada de ar lateral com filtro hidrofobo; camara de gotejamento com filtro de fluido no seu interior (malha de 15 micras), transparente com gotejador para 20 gotas por ml, tubo de PVC, com 1,50 m de comprimento de sua extensao; injetor lateral em forma de Y, com area para rapida assepsia, embalado em papel grau cirurgico. Cx/200 unid.5.000,0000R$ 3,20R$ 9.574,05
MaterialCURATIVO FILME TRANSPARENTEROLO 10 M X 10 CM5,0000R$ 186,50R$ 557,62
MaterialLENCOL DESCARTAVELSANF C/ ELAST100,0000R$ 35,99R$ 2.152,08
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
30/10/2025 0014437/2025 Original20700 - SECRETARIA DE SAUDER$ 223,05
30/10/2025 0014438/2025 Original20700 - SECRETARIA DE SAUDER$ 182,59
30/10/2025 0014439/2025 Original20700 - SECRETARIA DE SAUDER$ 19.587,20
24/11/2025 0015624/2025 Original20700 - SECRETARIA DE SAUDER$ 989,96
10/12/2025 0016645/2025 Original20700 - SECRETARIA DE SAUDER$ 760,28
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
27/11/2025 0014437/2025 0023132/2025 OriginalOrcamentario20700 - SECRETARIA DE SAUDER$ 223,05
27/11/2025 0014438/2025 0023133/2025 OriginalOrcamentario20700 - SECRETARIA DE SAUDER$ 182,59
27/11/2025 0014439/2025 0023134/2025 OriginalOrcamentario20700 - SECRETARIA DE SAUDER$ 19.352,15
27/11/2025 0015624/2025 0023136/2025 OriginalOrcamentario20700 - SECRETARIA DE SAUDER$ 978,08
15/12/2025 0016645/2025 0024735/2025 OriginalOrcamentario20700 - SECRETARIA DE SAUDER$ 760,28
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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