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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE ( Total R$ 142.080,00 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 03/03/2026 ( Total R$ 700,00 ) |
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0002211/2026
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0004046/2026
| Original | Orcamentario | 20101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON | R$ 700,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 700,00 Total R$ 700,00 |
| | | Data: 25/02/2026 ( Total R$ 16.100,00 ) |
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0016864/2025
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0003712/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 20701 - DIVISAO DE ACOES BASICAS DE SAUDE | 2.049 - MANUTENCAO PROGRAMAS ATENCAO BASICA | R$ 5.250,00 |
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0016864/2025
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0003712/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 20701 - DIVISAO DE ACOES BASICAS DE SAUDE | 2.049 - MANUTENCAO PROGRAMAS ATENCAO BASICA | R$ 5.250,00 |
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0015334/2025
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0003711/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 20700 - SECRETARIA DE SAUDE | 2.055 - ATIVIDADES HOSPITAL ESPECIALIDADE MEDICA | R$ 2.800,00 |
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0015334/2025
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0003711/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 20700 - SECRETARIA DE SAUDE | 2.055 - ATIVIDADES HOSPITAL ESPECIALIDADE MEDICA | R$ 2.800,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 16.100,00 Total R$ 16.100,00 |
| | | Data: 30/01/2026 ( Total R$ 5.250,00 ) |
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0015309/2025
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0001753/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 21500 - SECRETARIA D0 MEIO AMBIENTE | 2.048 - ATIVIDADES DA SECRETARIA | R$ 1.750,00 |
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0015290/2025
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0001752/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 20302 - DIVISAO DE LICITACAO E COMPRAS | 2.019 - MANUTENCAO SETOR DE LICITACOES E COMPRAS | R$ 3.500,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 5.250,00 Total R$ 5.250,00 |
| | | Data: 18/11/2025 ( Total R$ 1.750,00 ) |
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0015289/2025
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0022561/2025
| Original | Orcamentario | 20402 - DIVISAO DE TESOURARIA | 2.029 - MANUTENCAO SETOR DE TESOURARIA | R$ 1.750,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 1.750,00 Total R$ 1.750,00 |
| | | Data: 11/11/2025 ( Total R$ 5.250,00 ) |
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0007523/2025
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0021985/2025
| Original | Orcamentario | 20701 - DIVISAO DE ACOES BASICAS DE SAUDE | 2.049 - MANUTENCAO PROGRAMAS ATENCAO BASICA | R$ 5.250,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 5.250,00 Total R$ 5.250,00 |
| | | Data: 04/11/2025 ( Total R$ 4.900,00 ) |
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0014746/2024
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0021513/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 20700 - SECRETARIA DE SAUDE | 2.055 - ATIVIDADES HOSPITAL ESPECIALIDADE MEDICA | R$ 3.500,00 |
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0010314/2024
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0021512/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 20702 - DIVISAO DE SAUDE BUCAL | 2.032 - ACOES CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | R$ 1.400,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 4.900,00 Total R$ 4.900,00 |
| | | Data: 24/10/2025 ( Total R$ 4.900,00 ) (Continua na próxima página) |
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0006512/2024
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0020778/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 20700 - SECRETARIA DE SAUDE | 2.055 - ATIVIDADES HOSPITAL ESPECIALIDADE MEDICA | R$ 3.500,00 |