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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE ( Total R$ 3.820.785,33 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 25/04/2025 ( Total R$ 12.547,07 ) |
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0003078/2025
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0007477/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 20700 - SECRETARIA DE SAUDE | 2.055 - ATIVIDADES HOSPITAL ESPECIALIDADE MEDICA | R$ 12.547,07 |
| | | | | | | | Total R$ 12.547,07 Total R$ 12.547,07 |
| | Data: 04/04/2025 ( Total R$ 2.062,27 ) |
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0002274/2025
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0006313/2025
| Original | Orcamentario | 20701 - DIVISAO DE ACOES BASICAS DE SAUDE | 2.049 - MANUTENCAO PROGRAMAS ATENCAO BASICA | R$ 2.062,27 |
| | | | | | | | Total R$ 2.062,27 Total R$ 2.062,27 |
| | Data: 28/03/2025 ( Total R$ 12.002,88 ) |
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0003077/2025
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0005656/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 20700 - SECRETARIA DE SAUDE | 2.055 - ATIVIDADES HOSPITAL ESPECIALIDADE MEDICA | R$ 9.823,25 |
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0001766/2025
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0005655/2025
| Original | Orcamentario | 20703 - SECAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 2.052 - ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | R$ 2.179,63 |
| | | | | | | | Total R$ 12.002,88 Total R$ 12.002,88 |
| | Data: 21/03/2025 ( Total R$ 2.104,28 ) |
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0001587/2025
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0005090/2025
| Original | Orcamentario | 20701 - DIVISAO DE ACOES BASICAS DE SAUDE | 2.049 - MANUTENCAO PROGRAMAS ATENCAO BASICA | R$ 2.104,28 |
| | | | | | | | Total R$ 2.104,28 Total R$ 2.104,28 |
| | Data: 18/03/2025 ( Total R$ 16.000,00 ) |
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0015600/2024
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0004739/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 20700 - SECRETARIA DE SAUDE | 2.055 - ATIVIDADES HOSPITAL ESPECIALIDADE MEDICA | R$ 16.000,00 |
| | | | | | | | Total R$ 16.000,00 Total R$ 16.000,00 |
| | Data: 10/03/2025 ( Total R$ 13.014,20 ) |
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0015600/2024
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0004232/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 20700 - SECRETARIA DE SAUDE | 2.055 - ATIVIDADES HOSPITAL ESPECIALIDADE MEDICA | R$ 12.014,20 |
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0016115/2024
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0004231/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 20700 - SECRETARIA DE SAUDE | 2.055 - ATIVIDADES HOSPITAL ESPECIALIDADE MEDICA | R$ 1.000,00 |
| | | | | | | | Total R$ 13.014,20 Total R$ 13.014,20 |
| | Data: 28/02/2025 ( Total R$ 18.381,20 ) |
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0016115/2024
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0004023/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 20700 - SECRETARIA DE SAUDE | 2.055 - ATIVIDADES HOSPITAL ESPECIALIDADE MEDICA | R$ 18.381,20 |
| | | | | | | | Total R$ 18.381,20 Total R$ 18.381,20 |
| | Data: 12/02/2025 ( Total R$ 5.153,12 ) |
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0016603/2024
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0002656/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 21802 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | 2.070 - ACOES PARA PROMOCAO DO TURISMO | R$ 271,52 |
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0009866/2024
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0002655/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 21800 - SECRETARIA DE CULTURA LAZER E TURISMO | 2.147 - EVENTOS CIVICOS, FOLCLORICOS E CULTURAIS | R$ 4.881,60 |
| | | | | | | | Total R$ 5.153,12 Total R$ 5.153,12 |