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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE ( Total R$ 297.218,11 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 23/12/2025 ( Total R$ 1.518,00 ) |
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0017145/2025
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0025734/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 20901 - DIVISAO DE ENSINO | 2.062 - ACOES DO ENSINO INFANTIL (CRECHE, PRE) | R$ 1.518,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 1.518,00 Total R$ 1.518,00 |
| | | Data: 11/12/2025 ( Total R$ 11.137,20 ) |
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0016241/2025
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0024554/2025
| Original | Orcamentario | 21300 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 2.048 - ATIVIDADES DA SECRETARIA | R$ 3.137,20 |
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0006107/2025
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0024542/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 20901 - DIVISAO DE ENSINO | 2.060 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 8.000,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 11.137,20 Total R$ 11.137,20 |
| | | Data: 04/11/2025 ( Total R$ 7.000,00 ) |
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0006107/2025
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0021503/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 20901 - DIVISAO DE ENSINO | 2.060 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 7.000,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 7.000,00 Total R$ 7.000,00 |
| | | Data: 30/07/2025 ( Total R$ 15.000,00 ) |
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0006107/2025
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0014235/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 20901 - DIVISAO DE ENSINO | 2.060 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 15.000,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 15.000,00 Total R$ 15.000,00 |
| | | Data: 24/07/2025 ( Total R$ 2.185,00 ) |
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0008202/2025
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0013939/2025
| Original | Orcamentario | 20700 - SECRETARIA DE SAUDE | 1.148 - INVESTIMENTO PARA IMPLANTACAO DO CAPS | R$ 2.185,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 2.185,00 Total R$ 2.185,00 |
| | | Data: 12/06/2025 ( Total R$ 15.395,50 ) |
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0006107/2025
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0011009/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 20901 - DIVISAO DE ENSINO | 2.060 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 15.395,50 |
| | | | | | | | | Total R$ 15.395,50 Total R$ 15.395,50 |
| | | Data: 04/04/2025 ( Total R$ 5.060,00 ) |
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0002819/2025
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0006316/2025
| Original | Orcamentario | 21400 - SECRETARIA DE ESPORTE | 2.048 - ATIVIDADES DA SECRETARIA | R$ 5.060,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 5.060,00 Total R$ 5.060,00 |
| | | Data: 04/02/2025 ( Total R$ 10.000,00 ) |
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0012700/2024
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0001966/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 21400 - SECRETARIA DE ESPORTE | 3.004 - CUSTEIO QUADRAS E ESTADIO | R$ 10.000,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 10.000,00 Total R$ 10.000,00 |
| | | Data: 26/12/2024 ( Total R$ 30.000,00 ) |
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0014626/2024
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0025835/2024
| Original | Orcamentario | 20900 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 2.092 - ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 30.000,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 30.000,00 Total R$ 30.000,00 |